2019年度郴州市第一人民醫(yī)院整體支出
績效自評報告
一、部門概況
(一)部門基本情況
 部門基本情況郴州市第一人民醫(yī)院是郴州市三級甲等醫(yī)院,是郴州市醫(yī)院急救、醫(yī)療、科研教學(xué)、康復(fù)保健中心,設(shè)有郴州市緊急救援中心和產(chǎn)前診斷中心,為南方醫(yī)科大學(xué)附屬郴州醫(yī)院、南華大學(xué)附屬郴州醫(yī)院和湘南學(xué)院附屬第一醫(yī)院,設(shè)有醫(yī)學(xué)碩士研究生點。醫(yī)院現(xiàn)有總資產(chǎn)30.34億元,編制床位4200張,在職職工3826人,高級職稱人員786名,研究生633人。年門診量256.61萬人次,出院人數(shù)14.33萬人次。醫(yī)院現(xiàn)有省級臨床重點??平ㄔO(shè)項目12個,市級重點???span>26個,市級重點專科建設(shè)項目3個,國家級技術(shù)研發(fā)中心1個,省級技術(shù)研發(fā)中心2個,市級技術(shù)研發(fā)中心12個。有14個專業(yè)獲得國家食品藥品管理局的藥物臨床試驗資格認(rèn)定。作為全市醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心,承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)。開展專科服務(wù),120急救指揮中心承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救。接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診,指導(dǎo)下級醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作。承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的培訓(xùn)和進(jìn)修,承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實習(xí)任務(wù)。承擔(dān)市委市政府、市衛(wèi)生局下達(dá)的其他醫(yī)療任務(wù)。
(二)部門整體支出情況
 部門整體支出情況部門整體支出合計304317萬元,包括醫(yī)療業(yè)務(wù)支出270184萬元、管理費用支出21516萬元、財政項目撥款支出7624萬元、科研教學(xué)支出2197萬元、其他支出2796萬元。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出
 基本支出本年度基本支出304317萬元,其中財政補(bǔ)助基本支出2200萬元,包括用于事業(yè)單位差額編制在職人員基本工資、社保養(yǎng)老保險、綜合績效獎等人員經(jīng)費。2019年度人員經(jīng)費(含社保費用)支出103037萬元,比上年增長50.08%,占部門總支出的33.85%。商品和服務(wù)費用出166992萬元,比上年增長6.6%。其中藥品支出84412萬元,同比增長8.75%,衛(wèi)生材料支出50029萬元,同比增長5.24%。
(二)項目支出
項目支出本年度財政項目補(bǔ)助支出3776萬元,系單位為完成政府特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括:住院醫(yī)師培訓(xùn)、公立醫(yī)院改革補(bǔ)助、醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、流感監(jiān)測、衛(wèi)生對口支援、高層次衛(wèi)生人才工程、慢性非傳染病防治等經(jīng)費。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
 市本級政府性基金預(yù)算支出主要指用于年初部門預(yù)算以外的項目或年中追加項目。
(一)組織情況分析
組織情況分析財政共下?lián)苜Y金1647.9萬元,其中基本支出補(bǔ)助0萬元,項目支出補(bǔ)助1647.9萬元。主要是醫(yī)院改革藥品零差率補(bǔ)助。
(二)管理情況分析
 管理情況分析嚴(yán)格按照2016年10月財政下達(dá)的醫(yī)院藥品零并率銷售政策及財政資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化資金管理,健全財務(wù)管理制度,合理使用資金。
四、部門整體支出績效情況
(一) 資產(chǎn)管理情況本年度固定資產(chǎn)總值31.41億元,其中房屋建筑物19.09億元,面積47.81萬平方米,醫(yī)療專用設(shè)備9.61億元。
部門整體支出績效情況(二)全年實現(xiàn)部門整體收入308433萬元,比上年增加14.91%,實現(xiàn)收支結(jié)余4116萬元。達(dá)到收支平衡略有結(jié)余。全年出院人數(shù)143322人次,比上年增長10.55%,門急診人數(shù)2566092人次,比上年增長5.61%;實現(xiàn)醫(yī)療收入297990萬元,比上年增長14.68%,其中門診收入89462萬元,住院收入208528萬元。藥品收入89733萬元,占醫(yī)療收入比為30.11%。
(三)“三公”經(jīng)費預(yù)算全部為非財政撥款“三公”經(jīng)費,2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算50萬元,本年實際支出“三公”經(jīng)費為36.49萬元,“三公”經(jīng)費控制率72.99%,小于100%。
(四)本年年末在職職工人數(shù)3826人,編制人數(shù)3395人,控制率為112.69%,超過控制數(shù)12.69個百分點。
(五)較好的完成了承擔(dān)市內(nèi)常見病、多發(fā)病、疑難病的診治任務(wù)、承擔(dān)120急救和各種突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救任務(wù)、接收下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診、指導(dǎo)下級醫(yī)療機(jī)構(gòu)做好醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)工作等任務(wù)。
五、存在的主要問題
 存在的主要問題(一)需要進(jìn)一步控制藥品收入增長,控制在占醫(yī)療收入30%以內(nèi);
(二)衛(wèi)生材料支出同比增長過快;
六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
 改進(jìn)措施和有關(guān)建議(一)加強(qiáng)市場營銷,擴(kuò)大醫(yī)院影響力;
(二)培育新的經(jīng)濟(jì)增長點,提高有效醫(yī)療收入;
(三)加強(qiáng)管理,降低成本;
(四)繼續(xù)實行績效改革,調(diào)動職工積極性。
日  期:2020年8月30日